Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального района "Ижемский" за 9 месяцев 2014года
(по состоянию на 1 октября 2014 года)
Наименование |
План на 2014 год(тыс. руб.) | Исполнено на 01.10.2014г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
Удельный вес в итоговых показателях (%) |
1.Поступление всего, в том числе: | 963 037,4 | 678 295,7 | 70,4% | 100,0% |
Налоговые и неналоговые доходы | 199 898,3 | 143 335,5 | 71,7% | 21,1% |
Безвозмездные поступления | 763 139,2 | 534 960,2 | 70,1% | 78,9% |
2.Расходы, из них: | 1 067 479,7 | 663 917,2 | 62,2% | 100,0% |
2.1. Общегосударственные вопросы | 136 450,41 | 45 047,38 | 33,0% | 6,8% |
2.2. Национальная оборона | 1 617,30 | 1 212,98 | 75,0% | 0,2% |
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 000,00 | 798,67 | 79,9% | 0,1% |
2.4. Национальная экономика | 34 432,41 | 14 448,99 | 42,0% | 2,2% |
2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 896,04 | 15 021,08 | 21,5% | 2,3% |
2.6. Образование | 684 925,80 | 489 779,68 | 71,5% | 73,8% |
2.7. Культура, кинематография | 91 550,02 | 63 390,01 | 69,2% | 9,5% |
2.8. Социальная политика | 17 003,20 | 11 314,47 | 66,5% | 1,7% |
2.9. Физическая культура и спорт | 7 715,26 | 5 326,98 | 69,0% | 0,8% |
2.10. Обслуживание государственного и муниципального долга | 172,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
2.11. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 22 717,24 | 17 576,95 | 77,4% | 2,6% |
Дефицит (-), профицит (+) | -96 434,0 | 14 378,5 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2014 года
Показатели | ед. | на 1 | на 1 | на 1 | на 1 | на 1 |
изм. | января | апреля | июля | октября | января | |
2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 50,00 | 48,00 | 50,00 | 49,00 | |
Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих (КОСГУ 211), всего: | тыс. руб. | 26981,00 | 26981,00 | 27727,80 | 27842,80 | |
Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих (КОСГУ 211), всего: | тыс. руб. | 0,00 | 5847,80 | 12390,90 | 20315,50 | |
Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1577,50 | 1573,50 | 1567,70 | 1567,70 | |
в том числе педагогические ставки | ед. | 410,20 | 410,20 | 409,50 | 420,60 | |
Предусмотрено расходов на заработную плату за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям | тыс. руб. | 421819,4 | 430643,3 | 439514,8 | 439502,7 | |
Исполнено расходов на заработную плату за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям | тыс. руб. | 0,00 | 82171,7 | 235424 | 306573,6 |